开云软件2025年部门预算
开云软件
2025年部门预算
目   录
第一部分  概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分  2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明  
第一部分  概 况
一、主要职责
开云软件负责为开云软件本部转制前离退休人员发放离退休费及开云软件所属事业单位编制预算、决算。
二、机构设置情况
开云软件,本级内设  12  个职能部门;下辖  7  个预算单位。
纳入开云软件2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.开云软件
2.开云软件(原二轻)
3.天津现代职业技术学院
4.天津市第一轻工业学校
5.天津轻工职业技术学院
6.天津市轻工装备研究所
7.天津市轻工信息研究所
第二部分  2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
    按照综合预算的原则,开云软件所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 45127
万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  15100  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入  2023  万元、上年结转结余  1546.2 
万元;支出包括:教育支出 58422.8 万元、社会保障和就业支出  3429.6 万元、卫生健康支出  1914.6  万元、科学技术支出  26.5  万元、债务付息支出 2.6万元。开云软件2025年收支总预算  63796.2 
万元。
二、关于收入总体情况表的说明
开云软件2025年部门预算收入  63796.2 
万元,与2024年预算相比增加  1880.9 
  万元,主要原因是  财政专户管理资金其他收入增加 。其中:上年结转结余  1546.2 
万元,占  2.42  %;一般公共预算  45127  万元,占  70.74  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金  15100  万元,占  23. 67 %;事业收入  0  万元,占  0  %;事业单位经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0 万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  2023  万元,占  3.17  %。
三、关于支出总体情况表的说明
开云软件2025年支出预算  63796.2 
万元,与2024年预算相比增加  1880.9 万元,主要原因是   一般公共预算基本支出增加 、非财政拨款支出增加    。其中:基本支出  57444.9 
万元,占  90  %;项目支出  6351.3 
万元,占   10  %;事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出  0   万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。 
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
开云软件2025年财政拨款收入预算   45173.2 
万元,与2024年预算相比减少  1642.1 
  万元,主要原因是    一般公共预算项目拨款收入减少     。收入包括:一般公共预算拨款收入  45127. 
万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  46.2  万元。2025年财政拨款支出预算  45173.2  万元,与2024年预算相比减少  1642.1  万元,主要原因是 一般公共预算项目支出减少  。支出包括:教育支出 41518.4 万元、社会保障和就业支出 2256.5 万元、卫生健康支出 1369.2 万元、科学技术支出 26.5万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
开云软件2025年一般公共预算支出   45173.2   万元,与2024年预算相比减少  1642.1 
万元,主要原因是  一般公共预算项目支出减少  。
(二)具体情况。
1、“教育支出” 41518.4 万元,与2024年预算相比减少
1622.5万元,主要原因是  高等职业教育支出减少  。
2、“社会保障和就业支出” 
2256.5  万元,与2024年预算相比减少 48.1 万元,主要原因是 行政事业单位养老支出减少 。
3、“卫生健康支出” 
1369.2  万元,与2024年预算相比增加  26.1  万元,主要原因是  行政事业单位医疗支出增加  。
4、“科学技术支出” 
26.5  万元,与2024年预算相比减少0.2万元,主要原因是  退休人员减少  。
5、“债务付息支出”  2.6  万元,与2024年预算相比增加2.6万元,主要原因是  地方政府一般债券付息支出增加  。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
开云软件2025年一般公共预算基本支出  38821.9 
万元,与2024年预算相比增加  534.9  万元,主要原因是  人员经费增加    。其中:
人员经费  30712.8 
万元,主要包括:工资福利支出 29422  万元、对个人和家庭的补助  1290.8  万元。
公用经费  8109.1 
万元,主要包括:商品和服务支出 8109.1 万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算   0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 “本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费”     。
二、2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 “本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费”     ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 “本部门一般公共预算未安排公务用车购置费”
  。
三、2025年公务接待费预算  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   “本部门一般公共预算未安排公务接待费”   。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
开云软件2025年未安排国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
开云软件2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算  15635.8   万元,其中:政府采购货物支出   2456.8   万元、政府采购工程支出   1605  万元、政府采购服务支出  11574   万元。主要项目是:2025年预算公用经费项目(财政拨款-一般公共预算)5876万元,2025年预算公用经费项目(其他刚性支出)6802.4万元,现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款项目2021.32万元,天津市高校落实《科教兴市人才强市行动方案》考核引导资金项目509.4万元,学校思想政治工作补助项目4.0万元,学生资助政策体系(中职免学费)项目  194  万元,学生资助补助经费-中央专款(中职免学费)项目  228.68 
万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆  12  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 
0   辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 12 辆,其他用车主要包括  公务   
。单价(账面原值)100万以上的设备
68 台(套) 
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目  24  个,涉及预算金额   6351.3  万元。
第三部分  名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明    
1、本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2、本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件:
